Una richiesta di rimborso chilometrico è una richiesta di rimborso per la distanza percorsa utilizzando un veicolo personale per scopi lavorativi. Invece di presentare le ricevute del carburante, i dipendenti registrano il numero di chilometri o miglia percorsi e ricevono un compenso in base alla tariffa chilometrica aziendale.
Gestire correttamente le spese chilometriche è essenziale per mantenere le finanze aziendali organizzate e conformi. Che i dipendenti viaggino per incontrare clienti, partecipare a eventi o visitare diverse sedi di lavoro, le aziende hanno bisogno di un modo chiaro e coerente per rimborsare le spese di viaggio.
Con Factorial , creare una nota spese chilometrica è semplice ed efficiente. La piattaforma consente ai dipendenti di registrare la distanza percorsa, allegare i dettagli rilevanti, aggiungere fermate e inviare la richiesta in pochi passaggi. Manager e team finanziari possono quindi rivedere e approvare la spesa rapidamente, mantenendo i registri centralizzati e riducendo la necessità di calcoli manuali o documentazione sparsa.
In questo articolo ti guideremo attraverso la creazione di una spesa chilometrica in Factorial , dall'inserimento dei dettagli del viaggio all'invio della spesa per l'approvazione.
Invio di una spesa chilometrica
- Inizia una nuova spesa
- Sul Web: nella barra laterale, vai su Le mie spese e fai clic su + Aggiungi spesa
- Sull'app mobile: apri Spese dal menu principale e tocca + Aggiungi
- Seleziona chilometraggio
- Compila il informazioni
- Informazioni sulle spese
- Titolare della spesa
- Data del viaggio
- Informazioni sul viaggio
- Origine
- Destinazione
- Fermate (se presenti)
- Seleziona se si tratta di un viaggio di andata e ritorno o meno
- Informazioni sul chilometraggio
- Valuta del documento
- Valore fisso per km
- Unità di misura: KM o MI
- Distanza totale
- Rimborso totale
- Budget e progetto: aggiungere dettagli interni all'azienda per garantire un'elaborazione corretta.
- Centri di costo: definisci i centri di costo della tua azienda per allocare le spese e sincronizzarle con il tuo ERP
- Informazioni aggiuntive
- File
- Informazioni sulle spese
- Clicca su Invia per l'approvazione o salvalo come bozza

Solo il proprietario della spesa può modificarla o eliminarla all'interno di un gruppo. Questa operazione è possibile solo quando la spesa è in stato Bozza.
Domande frequenti
- Posso caricare le ricevute in formato PDF?
Sì, sono supportati i formati PDF, JPG e PNG.
- Come viene calcolato l'importo del rimborso?
L'importo del rimborso viene calcolato automaticamente in base alla distanza inserita e alla tariffa chilometrica configurata dalla tua azienda. Una volta inserita la distanza totale, la piattaforma calcolerà l'importo finale per te.
- Chi approva le mie spese chilometriche?
Una volta inoltrate, le spese chilometriche vengono solitamente inviate al responsabile o all'approvatore spese assegnato. Questi esamineranno i dettagli e approveranno o respingeranno la richiesta.